|
Faktúra |
2122014
|
strava - deti v hmotnej núdzi
|
114,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
2014183
|
nákup - kriedy
|
538,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
MULTIP s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
11406968
|
nákup vybavenia do ŠJ
|
67,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
2014230
|
oprava a údržba budovy
|
2 985,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
L.U.N.A.1 s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
2014120503
|
učebné pomôcky a všeobecný materiál pre CVČ
|
279,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Legal Soft s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
3112014
|
príspevok na stravu - 55 %
|
624,57 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
101223
|
licenčná podpora ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Altisima Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
14097
|
oprava varného kotla
|
89,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
JAZ servis |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
1768598585
|
služby - pevná linky
|
72,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
14028793
|
nákup - hygiena
|
223,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
34112014
|
oprava športového náradia
|
365,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Jarka Geregova |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
120941
|
vyučtovanie časopisov RJ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Didaktis, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
7410906299
|
služby - mobilná sieť
|
23,27 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
4112014
|
strava - deti v hmotnej núdzi
|
119,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
20112014
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
74,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
31501343
|
nákup potravín
|
160,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
73
|
nákup potravín
|
164,69 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
ZOPOS Trade, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
7500695957
|
služby - mobilná sieť
|
21,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
6101638
|
nákup potravín
|
40,24 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
DEMIFOOD,spol s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2015 |