|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119044915
|
Nákup tovaru
|
117,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
01852019
|
Nákup tovaru
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Halimex |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901502529
|
Nákup tovaru
|
539,67 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Atc Púchov |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
941/2019
|
Nákup tovaru
|
173,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201902208
|
Nákup tovaru
|
229,73 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Nákup tovaru
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Potaviny BONA- Ing.Miroslav Bona |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31908411
|
Nákup tovaru
|
9,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31908147
|
Nákup tovaru
|
180,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11901420
|
Nákup tovaru
|
740,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Hôrka s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
864/2019
|
Nákup tovaru
|
243,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31907588
|
Nákup tovaru
|
103,86 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
196000779
|
Nákup tovaru
|
117,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Agrokombinát a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201902037
|
Nákup tovaru
|
404,63 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19042640
|
Nákup tovaru
|
103,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
196000594
|
Nákup tovaru
|
206,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Agrokombinát a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Nákup tovaru
|
16,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Potraviny BONA- Ing.Miroslav Bona |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119039716
|
Nákup tovaru
|
73,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1211910402
|
Nákup tovaru
|
606,33 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
AG foods sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31907164
|
Nákup tovaru
|
4,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
24.04.2019 |