|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1901503690
|
Nákup tovaru
|
219,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ATC-JR.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119096997
|
Nákup tovaru
|
112,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196001167
|
Nákup tovaru
|
25,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Agrokombinát a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
Nákup tovaru
|
53,57 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Potaviny BONA- Ing.Miroslav Bona |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31913593
|
Nákup tovaru
|
113,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121910603
|
Nákup tovaru
|
275,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
AG foods sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
13752019
|
Nákup tovaru
|
242,02 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31913343
|
Nákup tovaru
|
8,39 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31912938
|
Nákup tovaru
|
328,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1901503710
|
Nákup tovaru
|
172,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ATC-JR.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11902145
|
Nákup tovaru
|
395,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Hôrka s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
14592019
|
Nákup tovaru
|
254,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201903368
|
Nákup tovaru
|
517,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196001071
|
Nákup tovaru
|
177,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Agrokombinát a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31912572
|
Nákup tovaru
|
4,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31912309
|
Nákup tovaru
|
195,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1287/2019
|
Nákup tovaru
|
269,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901503558
|
Nákup tovaru
|
276,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ATC-JR.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
196001023
|
Nákup tovaru
|
141,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Agrokombinát a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
21.06.2019 |