|
Faktúra |
1200000419
|
Nákup tovaru
|
465,78 |
s DPH |
|
|
18.02.0202 |
Hôrka s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
1740
|
nákup potravín
|
54,14 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
BRATPEK |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
201706153
|
nákup potravín
|
63,79 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
2001501088
|
Nákup tovaru
|
33,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
ATC-JR.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
27.04.2025 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
206000320
|
Nákup tovaru
|
237,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2000 |
Agrokombinát a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
HZ 9/04
|
Zmluva o dodávke elektriny ŽŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2004 |
30.11.2004 |
Základná škola |
Mgr. Majorošová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
Zmluva |
10/05
|
Zmluva o dodávke elektriny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2005 |
11.8.2005 |
Základná škola |
Mgr. Majorošová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
Zmluva |
3/2010
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2010 |
4.10.2010 |
Základná škola |
Mgr. Majorošová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2011 |
|
Zmluva |
6/2010
|
Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
19.10.2010 |
Základná škola |
Mgr. Majorošová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2010 |
|
Faktúra |
3/2011
|
faktúra_3
|
55,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Školská jedáleň |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/2011
|
faktúra_1
|
15,99 |
s DPH |
9901014676
|
|
08.03.2011 |
T-Mobile |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2011
|
faktúra_5
|
287,52 |
s DPH |
188/93
|
|
08.03.2011 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2011
|
T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02
|
98,10 |
s DPH |
9901014676
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/2011
|
T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_01
|
106,79 |
s DPH |
9901014676
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
T-Com_faktura _pdf_1018435201_2010_12
|
92,70 |
s DPH |
9901014676
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
17
|
faktúra_17
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/10/056
|
|
08.03.2011 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
37
|
faktúra_37
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/10056
|
|
08.03.2011 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2011
|
faktúra_2
|
455,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Školská jedáleň |
Základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
18/2011
|
faktúra_18
|
6,00 |
s DPH |
02011/1
|
|
08.03.2011 |
ARES |
ZŠ |
|
|
|
|